• [会计论文] 上市公司大股东股权质押等于掏空吗-以苏宁电器为例.docx

    在我国上市公司大股东股权质押行为十分常见,从公司治理角度,开展对大股东股权质押行为的系统研究。本文通过对苏宁电器的大股东股权质押的分析,同时联系公司治理中大股东与...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:13867 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 商业银行关联方交易风险控制对策研究--以恒丰银行为例.doc

    本文的研究目的是:在中外学者对关联交易风险研究的基础下,以恒丰银行2013-2016年的关联交易情况为例,由点及面,探索我国商业银行非公允关联交易的主要表现形式,关联交易的主...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9689 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 浅析浙江省政府环境审计.docx

    本文采用了比较分析法和调查问卷法,主要从政府环境审计的概念、发展历程、必要性进行论述,结合浙江省政府环境审计的现状,总结出发展经验并分析存在的各种问题,最后提出若...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10628 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 企业内部控制有效性对经营绩效的影响分析.doc

    笔者在与上市企业部门员工的交流中也发现了他们对企业内部控制流程存在较为普遍的误解与困惑。是否繁琐的资金审批流程影响了生产进度的提高,是否一张递级而上的业务申请单拖...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:8853 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 内部审计独立性对企业盈余管理影响-基于沪市制造业上市公司实证分析.docx

    学者在研究内部审计独立性时,主要是从审计委员会特征、公司的资本结构状况等方面出发进行分析。直接将内部审计独立性与盈余管理联系起来的研究少,并且不同的学者在研究影响...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9620 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 民营医院内部审计委派制研究.doc

    本文汲取公立医院以及烟草行业实行内部审计委派制的经验,针对民营医院提出实行内部审计委派制的必要性,并从技术、组织、财务、社会四个层面对其可行性进行分析,同时初步构...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10609 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 基于矿业权的矿产资源审计分析.doc

    目前,我国关于矿产资源审计的理论基础研究很不多,在许多的自然资源审计中可以找到一部分与矿产资源相关的研究,但都不是主要研究方向。所以矿产资源审计研究成果的总结离不...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:13000 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 基于距离函数模型的森林资源审计探究-浙江新安江国有林场为例.doc

    由此可见,保护森林资源,提高森林资源利用率,是一项艰巨且复杂的任务,为了更好的完成护林造林工作,森林资源审计必不可少。由于我国森林资源审计起步较晚,理论体系尚不完...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9535 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 基于大数据环境下审计信息传播的研究.doc

    本文拟运用文献查阅法以及案例分析法等一系列研究方法,通过查阅国内外大量文献,搜索数据库,获取研究资料,并对这些资料进行汇总、归纳、整合,对我国大数据环境下的审计信...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14848 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 基于“PSR”模型的大气环境审计改进探究.doc

    综上,大气环境审计作为环境审计的重要组成部分,我国学者已经从环境审计的独特性、绩效评价体系等视角进行了大气环境审计技术方法和实施路径探究,但是多数还是基于现行的财...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9257 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 海洋资源审计研究.doc

    随着资源短缺问题日益凸显,如何合理的利用海洋资源也是国家所关心的问题,因此国家从海洋产业结构、海洋科技创新、海洋经济分布格局和海洋生态等方面制定相关政策为海洋资源...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11470 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 国家审计公告模式的改进对策-基于审计结果公告.docx

    本文主要从自身制度建设、法律法规的设置、实际操作方面、相关人员的综合素质这四个方面进行分析,并以此提出了完善法律法规、修订审计公告模式,改进审计公告流程和途径、提...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11763 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 国家审计独立性的保障机制研究-以H市为例.docx

    本文主要采用理论分析的方法,通过研究国内外文献,采用文献法、分析法及调查分析法等研究方法来进行研究。首先,文献研究法,通过研究国家审计独立性的保障机制研究的相关资...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10593 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 关联交易的审计风险-以五粮液集团案件为例.doc

    有学者在文章中指出我国关联交易审计的现状,他提到,关联方交易是一种不公平的交易,本身就有重大错报风险。关联交易形式多样且隐蔽性强,加大了审计范围,增加了审计难度。...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:13511 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 跟踪审计对国企向创新型转变作用的研究-加西贝拉压缩机有限公司为例.doc

    目前国内对跟踪审计的研究主要集中在建设项目方面,在工程项目跟踪审计的理论研究中,研究的对象也有差异,有的研究工程项目全过程跟踪审计,有的则仅限于施工阶段跟踪审计。...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10844 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 分析程序在报表审计中的应用研究-基于宏利沥青有限公司报表审计.docx

    所谓的财务报表的审计范围实际上就是为了达到财务报表审计的终极目标,审计人员按照审计准则的要求和职业判断展开的正确的审计程序的总和。审计程序大致包括:检查记录或文件...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11621 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 非鉴证业务分离对注册会计师独立性的影响研究.doc

    国外已有明确的法律规定限制注册会计师同时提供审计业务和非鉴证业务,国内的众多会计师事务所也随之效仿将非鉴证业务分离出来,但其中依旧存在一些缺陷被客户单位或注册会计...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11368 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 大数据背景下注册会计师审计模式研究.doc

    审计技术和方法同样是随着科学和管理技术的进步而发展的。当业务和会计处理处于手工操作阶段,审计实施的是账项基础审计模式;当内部控制理论和方法成熟并应用于企业业务和会...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10660 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 标准成本法在制造业的应用问题及对策-以制造业L企业为例的研究.docx

    标准成本系统的出现标志着成本核算模式从“先干后算”变成了“先算后干” [1],对成本的控制从事后发展到了事前。近年来,标准成本法得到了越来越多的国内外企业管理者的重视和...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:12562 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 种业企业赊销风险下的内部控制研究-袁隆平高科技股份有限公司为例.docx

    一方面,近年来随着许多国外优质新品种的引进,国内种业市场竞争更加激烈。以玉米种子为例,我国的要求发芽率要比美国低7个百分点,“先玉335”等一大批洋种子以适宜机械化收割...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10915 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 致同会计师事务所合并及整合效果研究.doc

    一是提高自身的执业水平和服务质量,在保证高品质的执业质量的条件下提高效率,形成竞争优势。二是抢占市场份额,拥有一定的市场控制能力,在根本上减小竞争的压力。而良好的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10053 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 浙江省台州市保障性住房审计研究.doc

    目前在建设、分配、管理等环节中暴露出许多问题,影响了保障性住房工程发挥效益,阻碍了保障性住房工程又好又快的发展。在这种情况下,有效加强审计监督,促进住房保障制度的...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9105 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 我国注册会计师审计报告模式的优化对策研究.docx

    使用者们希望对审计报告进行一些本质的改变,从来取得更加富足而有关的财务信息,用以降低所可能面对的风险。本文就是从使用者的需求出发,尽量地配合他们的需求,减少社会公...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10741 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 我国上市公司内部控制评价的披露研究-以ABC上市公司为例.doc

    研究内部控制极具理论意义,为督促上市公司完善其内部控制信息披露有效性和完整性,须先从理论上搞清楚对上市公司信息使用者提供何种内控信息才是有用的,在调查分析我国上市...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11287 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 我国会计师事务所审计质量问题研究.docx

    通过对我国会计师事务所审计质量问题的分析和研究,我们可以了解审计质量问题存在的大环境以及容易对会计师事务所审计质量造成影响的相关方面,并采取相应的控制措施来规避审...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11198 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 我国公立医院内部控制环境问题研究.docx

    本文通过探讨内部控制的五要素和我国公立医院内部控制环境的要素及所面临的的大环境,结合对我国公立医院内部控制环境的具体情况和案例,总结出当前我国公立医院中存在的问题...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:14099 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 我国房地产企业内部审计的现状及优化建议.doc

    而作为内部控制的重要组成部分,内部审计通过对企业的风险管理、内部控制以及治理过程进行监督与评价,检验企业的经营风险,能够有效提高企业的生产运作效率和管理水平。但是...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:11137 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 网络审计的挑战与对策研究.doc

    在国外,网络审计已经十分普遍,甚至形成了行业现象。而在我国,我们会看到网络审计的发展却差强人意、步履维艰。在不同的区域,有不同的政策来支持,比较分散,缺乏一个综合性...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9879 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 诉讼风险与审计费用.doc

    综上所述,本文选取了在2015年我国上海证券交易所上市的非金融保险业公司各项数据作为样本,从上市公司诉讼风险的角度出发,考察了仲裁、违规和处分相关信息对审计费用产生的影...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:10291 更新时间:2017-11-27
  • [会计论文] 试论跨国经营企业采购业务的内部控制-以真乐发公司为例.doc

    采购业务的内控制度会直接影响到产品的成本和质量,从而影响到整个企业的竞争力。企业需要结合自身实际情况制定适合自身发展的采购流程,以此来保证整个企业的生产经营的稳定...

    资料包含:完整论文 所需金币1000 资料字数:9404 更新时间:2017-11-27